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— 鞍山市交通运输学校2025 年度部门(单位)预算 —
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鞍山市交通运输学校
 
 
2025 年度部门(单位)预算


 

 
目 录
 
 
第一部分 部门预算公开管理文件第二部分 部门概况
 
一、部门(单位)职责
 
二、机构设置
 
第三部分 2025 年部门预算表
 
一、收支预算总表
 
二、收入预算总表
 
三、支出预算总表
 
四、财政拨款收支预算总表
 
五、一般公共预算支出表
 
六、一般公共预算基本支出表
 
七、财政拨款预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表
 
十、项目支出预算表
 
十一、支出功能分类预算表
 
十二、支出经济分类预算表(政府预算)十三、支出经济分类预算表(部门预算)十四、债务支出预算表
 
十五、政府采购支出预算表
 
十六、政府购买服务支出预算表
 
十七、部门(单位)整体绩效目标表
 
十八、部门预算项目(政策)绩效目标表


 

 
十九、部门管理专项资金预算表
 
第四部分 2025 年部门预算情况说明第五部分 名词解释


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门预算公开管理文件


 

 
鞍山市交通运输学校预决算信息公开管理办法
 
第一章  公开原则
 
 
第一条  为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会
 
监督,转变政府职能,建立透明预决算制度,根据《中华人
 
民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》
 
及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求,结合本
 
部门实际,制定本办法。
 
第二条  预决算信息以公开为常态,不公开为例外,依
 
法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公
 
开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。
 
第三条  公开及时,内容准确,形式规范。方便社会监
 
督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。
 
第二章 公开主体和职责
 
 
第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作,履行下列职责:
 
(一)制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方
 
案;
 
(二)按规定公开本单位及所属单位的预决算信息;
 
(三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;
 
(四)按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;


 

 
(五)法律、法规、规章规定的其他职责。
 
第三章  公开内容
 
第五条  部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:
 
(一)部门概况:主要包括部门主要职责、预算单位构
 
成等。
 
(二)部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。
 
(三)部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。
 
(四)名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。
 
第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:
 
 
 
 
(一)部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。
 
(二)部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出


 

 
决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收
 
入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。
 
(三)部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情
 
况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、
 
政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要
 
说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有
 
量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经
 
费增减变化原因等情况等相关信息。
 
(四)名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专
 
业名称进行解释说明。
 
第四章  公开方式
 
第七条  预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网
 
站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状
 
态,便于社会公众查阅和监督。
 
第五章  公开程序
 
第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。
 
第六章  附 则
 
第九条  本办法自印发之日起实行。


 

 
第二部分 单位概况
 
 
 
一、主要职责
 
我校是辽宁省中等职业教育改革发展示范校,培养高中学历技术
 
应用人才,涉及物流专业,汽车运用及维修专业,美术专业等。
 
 
 
 
二、部门预算单位构成
 
本部门预算单位是二级预算的财政全额拨款事业单位。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 部门预算表
 
 
 
2025 年部门预算表(具体明细见附表)


 

 
 
 
第四部分  部门预算情况说明
 
 
 
一、收支预算的总体说明
 
按照综合预算的原则,鞍山市交通运输学校所有收入和支出均纳入部门预算管理,2025 年收支总预算 1389.27 万元。
 
(一)收入预算 1389.27 万元,包括:
 
1.一般公共预算拨款收入 1379.27 万元;
 
2.政府性基金预算拨款收入 0 万元;
 
3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
 
4.财政专户管理资金收入 10 万元;
 
5.单位资金收入 0 万元;
 
6.上年结转结余 0 万元。
 
(二)支出预算 1389.27 万元,包括:
 
1.基本支出 1389.27 万元;
 
2.项目支出 0 万元。
 
在支出预算中,其中教育支出 1011.18 万元,社会保障和就业支出 147.81 万元,卫生健康支出 60.33,住房保障支出 169.95 万元。
 
在支出预算中,其中一般公共预算经费支出 1379.27 万元,债务支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,政府采购支出 0 万元,政府购买服务支出 0 万元。


 

 
收支预算增减情况。2025 年,鞍山市交通运输学校财政拨款收支预算 1379.27 万元,比上年减少 27.42 万元,减少2%,减少的主要原因:在职人员退休。
 
二、财政拨款收支预算情况说明
 
鞍山市交通运输学校 2025 年财政拨款收支总预算 1379.27 万元。收入预算为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款,包括:当年财政拨款收入 1379.27 万元;支出预算按功能支出包括:教育支出 1007.43 万元、社会保障和就业支出 143.05 万元、卫生健康支出 58.84 万元、住房保障支出 169.95 万元;按经济支出包括:工资福利支出 1156.33 万元,商品和服务支出 212.17 万元,对个人和家庭的补助 10.77 万元,项目支出 0 万元。
 
财政拨款收支预算增减情况。2025 年,部门财政拨款收支预算 1379.27 万元,比上年减少 27.42 万元,减少 2%,减少的主要原因:在职人员退休。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
 
鞍山市交通运输学校 2025 年一般公共预算基本支出 1379.27 万元,其中工资福利支出 1156.33 万元,商品和服务支出 212.17 万元,对个人和家庭补助支出 10.77 万元。
 
人员经费(即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和)1167.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单
 
位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、
 
住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休


 

 
费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
 
公用经费(即商品和服务支出)212.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
 
四、“三公”经费预算情况说明
 
2025 年 “三公”经费预算数 1.8 万元,比 2024 年预算数减少 0.2 万元。其中:
 
1.国公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化。
 
2.公务接待费 0 万元,与上年持平,无增减变化
 
3.公务用车购置及运行费 1.8 万元,比 2024 年预算数减少 0.2 万元,下降 10%。
 
(1)公务用车购置 0 万元,与上年持平,无增减变化。(2)公务用车运行费比 2024 年预算数减少 0.2 万元,
 
下降 10%。。
 
五、其他重要事项情况说明
 
(一)机关运行经费安排情况
 
2025 年机关运行经费预算为 212.17 万元,主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2024 年预算增加 10.48 万元,增加 5%。


 

 
(二)政府采购预算安排情况
 
2025 年政府采购预算 10 万元。
 
(三)政府购买服务预算安排情况
 
2025 年政府购买服务预算 0 万元.
 
(四)国有资产占有使用情况
 
截止 2024 年 12 月,鞍山市交通运输学校共有车辆 1 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。
 
单位价值 50 万元以上有通用设备 5 台(套),单位价值
 
100 万元以上专业设备 0 台(套)。
 
2025 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元。
 
(五)预算资金绩效目标情况
 
根据预算绩效管理要求,2025 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 6 个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共
 
6 个,编制覆盖率(实际编制部门(单位)整体绩效目标/应编制部门(单位)整体绩效目标)为 100%。
 
2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,实
 
际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,涉及资金 0 万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。
 
(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明
 
2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出,项目支出中无特定目标类项目,无债务支出预算,无购买服务预算,因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出


 

 
表”、“项目支出预算表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目(政策)绩效目标表”、“部门管理专项资金预算表”7 张表中没有数据。


 

 
第五部分 名词解释
 
(以下内容各部门根据使用科目进行说明)
 
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
 
2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
 
3.财政专户管理的资金收入:反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 
4.单位资金收入:包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。
 
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
 
上级补助收入:是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
 
附属单位上缴收入:是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
 
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
其他收入:债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
 
5.上年结转:反映以前年度安排尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


 

 
6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
8.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
 
9.“三公”经费:指用一般预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
 
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。


 

 
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
15.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2025年鞍山市交通运输学校单位预算批复表


 

收支预算总表
 
 
表1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算数
 
 
 
预算数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、一般公共预算拨款收入
 
 
1,379.27
一、教育支出
 
 
 
 
1,011.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、政府性基金预算拨款收入
 
 
 
二、社会保障和就业支出
 
 
 
147.81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
 
 
三、卫生健康支出
 
 
 
 
60.33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、财政专户管理资金收入
 
 
10.00
四、住房保障支出
 
 
 
 
169.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、单位资金收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(一)事业收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二)事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(三)上级补助收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)附属单位上缴收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
 
 
1,389.27
 
本年支出合计
 
 
1,389.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
年终结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,389.27
 
1,389.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

收入预算总表
 
 
表2
 
单位名称:鞍山市交通运输学校                                                                                                                                                                                       单位:万元


 

 
 
 
 
 
 
单位名称

 
 
 
 
 
 
 
总计

 
 
 
 
 
 
本年收入
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性
国有 财政
 
 
 
 
 
 
政府性
国有 财政
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共
资本 专户
 
 
 
 
一般公
资本 专户 单位
 
合计
基金预
事业
 
附属
合计
基金预
 
预算
经营 管理
上级
共预算
经营 管理
资金
 
 
事业 单位
单位 其他
 
 
 
 
预算 资金 小计
补助
 
 
预算 资金
 
 
 
 
 
收入 经营
上缴 收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入
收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
合计

 
 
1,389.27 1,389.27 1,379.27

 
 
10
 


 

 
鞍山市交通运输学校

 
 
1,389.27 1,389.27 1,379.27

 
 
10


 

支出预算总表
 
 
表3
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本支出
 
 
 
科目编码
科目名称
合计
 
 
 
项目支出
 
小计
人员经费
公用经费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1,389.27
1,389.27
1,177.10
212.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
教育支出
1,011.18
1,011.18
806.02
205.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20503
职业教育
1,011.18
1,011.18
806.02
205.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050302
中等职业教育
1,011.18
1,011.18
806.02
205.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
147.81
147.81
140.80
7.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位养老支出
147.81
147.81
140.80
7.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
17.65
17.65
10.64
7.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.57
128.57
128.57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.59
1.59
1.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
卫生健康支出
60.33
60.33
60.33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
60.33
60.33
60.33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
59.47
59.47
59.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.86
0.86
0.86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
169.95
169.95
169.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
169.95
169.95
169.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
94.05
94.05
94.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210203
购房补贴
75.90
75.90
75.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

财政拨款收支预算总表
 
 
表4
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算数
预算数
 
 
 
 
 
 
 
一、本年收入
 
 
 
1,379.27 一、本年支出
 
1,379.27
 
 
 
 
 
 
(一)一般公共预算拨款收入
 
 
1,379.27 (一)教育支出
 
1,007.43
 
 
 
 
 
 
(二)政府性基金预算拨款收入
 
 
(二)社会保障和就业支出
 
143.05
 
 
 
 
 
 
(三)国有资本经营预算拨款收入
 
 
(三)卫生健康支出
 
58.84
 
 
 
 
 
 
 
二、上年结转
 
 
 
(四)住房保障支出
 
169.95
 
 
 
 
 
 
(一)一般公共预算拨款收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二)政府性基金预算拨款收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(三)国有资本经营预算拨款收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、年终结转结余


 

 
 
 
 
收   入   总   计

 
 
 
 
1,379.27

 
 
 
 
支   出   总   计

 
 
 
 
1,379.27


 

一般公共预算支出表
 
 
表5
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年一般公共预算支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
科目名称
 
 
基本支出
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
项目支出
 
 
 
小计
人员经费
 
公用经费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1,379.27
1,379.27
1,167.10
 
212.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
教育支出
1,007.43
1,007.43
802.27
 
205.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20503
职业教育
1,007.43
1,007.43
802.27
 
205.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050302
中等职业教育
1,007.43
1,007.43
802.27
 
205.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
143.05
143.05
136.04
 
7.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位养老支出
143.05
143.05
136.04
 
7.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
17.65
17.65
10.64
 
7.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
125.40
125.40
125.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
卫生健康支出
58.84
58.84
58.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
58.84
58.84
58.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
58.00
58.00
58.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.84
0.84
0.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
169.95
169.95
169.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
169.95
169.95
169.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
94.05
94.05
94.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210203
购房补贴
75.90
75.90
75.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

一般公共预算基本支出表
 
 
表6
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
科目名称
合计
人员经费
 
公用经费
 
 
 
 
 
 
 
合计
1,379.27
1,167.10
 
212.17
 
 
 
 
 
 
301
工资福利支出
1,156.33
1,156.33
 
 
 
 
 
 
 
 
30101
基本工资
526.14
526.14
 
 
 
 
 
 
 
 
30102
津贴补贴
87.21
87.21
 
 
 
 
 
 
 
 
30107
绩效工资
256.78
256.78
 
 
 
 
 
 
 
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
125.40
125.40
 
 
 
 
 
 
 
 
30110
职工基本医疗保险缴费
58.00
58.00
 
 
 
 
 
 
 
 
30112
其他社会保障缴费
8.75
8.75
 
 
 
 
 
 
 
 
30113
住房公积金
94.05
94.05
 
 
 
 
 
 
 
 
302
商品和服务支出
212.17
 
 
212.17
 
 
 
 
 
 
30201
办公费
19.00
 
 
19.00
 
 
 
 
 
 
30202
印刷费
4.00
 
 
4.00
 
 
 
 
 
 
30203
咨询费
3.00
 
 
3.00
 
 
 
 
 
 
30205
水费
4.00
 
 
4.00
 
 
 
 
 
 
30206
电费
15.00
 
 
15.00
 
 
 
 
 
 
30207
邮电费
4.20
 
 
4.20
 
 
 
 
 
 
30211
差旅费
10.00
 
 
10.00
 
 
 
 
 
 
30213
维修(护)费
17.00
 
 
17.00
 
 
 
 
 
 
30218
专用材料费
15.00
 
 
15.00
 
 
 
 
 
 
30226
劳务费
70.00
 
 
70.00
 
 
 
 
 
 
30228
工会经费
15.56
 
 
15.56
 
 
 
 
 
 
30229
福利费
7.00
 
 
7.00
 
 
 
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
1.80
 
 
1.80
 
 
 
 
 
 
30239
其他交通费用
16.60
 
 
16.60
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
10.01
 
 
10.01
 
 
 
 
 
 
303
对个人和家庭的补助
10.77
10.77
 
 
 
 
 
 
 
 
30302
退休费
8.71
8.71
 
 
 
 
 
 
 
 
30305
生活补助
1.53
1.53
 
 
 
 
 
 
 
 
30309
奖励金
0.53
0.53
 
 
 
 
 
 
 
 


 

财政拨款预算“三公”经费支出表
 
 
表7
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置及运行费
 
 
 
“三公”经费合计
因公出国(境)费
 
 
 
公务接待费
 
 
 
 
 
 
 
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 


 

 
1.80

 
 
1.80

 
 
1.80


 

政府性基金预算支出表
 
 
表8
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年政府性基金预算支出
 
 
科目编码
 
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
基本支出
 
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。


 

 
 
 
表9
 
部门名称:
 
科目编码

 
 
国有资本经营预算支出表
 
单位:万元
 
本年国有资本经营预算支出
科目名称
合计                                   基本支出                                           项目支出
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:如此表为空表,则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。


 

项目支出预算表
 
 
表9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
 
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称
项目名称
项目内容
总计
 
 
 
政府性
国有资
财政专
 
 
一般公
 
政府性
国有
财政
 
 
 
一般公共
 
单位资
 
 
资本
专户
单位
 
 
 
 
 
合计
 
基金预
本经营
户管理
合计
 
基金预
 
 
 
 
 
预算
 
 
经营
管理
资金
 
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

支出功能分类预算表
 
 
表10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
科目名称
总计
 
 
政府性
国有资
财政专
 
 
一般公
政府性
国有
财政
 
 
 
一般公共
单位资
 
资本
专户
单位
 
 
 
 
合计
基金预
本经营
户管理
合计
基金预
 
 
 
 
预算
经营
管理
资金
 
 
 
 
 
预算
资金
 
预算
 
 
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1,389.27
1,389.27
1,379.27
 
 
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
教育支出
1,011.18
1,011.18
1,007.43
 
 
3.75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20503
职业教育
1,011.18
1,011.18
1,007.43
 
 
3.75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050302
中等职业教育
1,011.18
1,011.18
1,007.43
 
 
3.75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支
147.81
147.81
143.05
 
 
4.76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位养老
147.81
147.81
143.05
 
 
4.76
 
 
 
 
 
 
 
 
支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
17.65
17.65
17.65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本
128.57
128.57
125.40
 
 
3.17
 
 
 
 
 
 
 
 
养老保险缴费支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业
1.59
1.59
 
 
 
1.59
 
 
 
 
 
 
 
 
年金缴费支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
卫生健康支出
60.33
60.33
58.84
 
 
1.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
60.33
60.33
58.84
 
 
1.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
59.47
59.47
58.00
 
 
1.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事业单位
0.86
0.86
0.84
 
 
0.02
 
 
 
 
 
 
 
 
医疗支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
169.95
169.95
169.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
169.95
169.95
169.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
94.05
94.05
94.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210203
购房补贴
75.90
75.90
75.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

支出经济分类预算表(政府预算)
 
 
表11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
 
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
科目名称
总计
 
 
政府性
国有资
财政专
 
 
一般公
 
政府性
国有
财政
 
 
 
一般公共
单位资
 
 
资本
专户
单位
 
 
 
 
合计
基金预
本经营
户管理
合计
 
基金预
 
 
 
 
预算
 
经营
管理
资金
 
 
 
 
 
预算
资金
 
预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1,389.27
1,389.27
1,379.27
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
505
对事业单位经常性
1,378.50
1,378.50
1,368.50
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
补助
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50501
工资福利支出
1,166.33
1,166.33
1,156.33
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50502
商品和服务支出
212.17
212.17
212.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
509
对个人和家庭的补
10.77
10.77
10.77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50901
社会福利和救助
2.06
2.06
2.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50905
离退休费
8.71
8.71
8.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

支出经济分类预算表(部门预算)
 
 
表12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
 
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
科目名称
总计
 
 
政府性
国有资
财政专
 
 
一般公
 
政府性
国有
财政
 
 
 
一般公共
单位资
 
 
资本
专户
单位
 
 
 
 
合计
基金预
本经营
户管理
合计
 
基金预
 
 
 
 
预算
 
经营
管理
资金
 
 
 
 
 
预算
资金
 
预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1,389.27
1,389.27
1,379.27
 
 
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301
工资福利支出
1,166.33
1,166.33
1,156.33
 
 
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30101
基本工资
529.68
529.68
526.14
 
 
3.54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30102
津贴补贴
87.21
87.21
87.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30107
绩效工资
256.78
256.78
256.78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30108
机关事业单位基
128.57
128.57
125.40
 
 
3.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本养老保险缴费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30109
职业年金缴费
1.59
1.59
 
 
 
1.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30110
职工基本医疗保
59.47
59.47
58.00
 
 
1.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
险缴费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30112
其他社会保障缴
8.98
8.98
8.75
 
 
0.23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30113
住房公积金
94.05
94.05
94.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302
商品和服务支出
212.17
212.17
212.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30201
办公费
19.00
19.00
19.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30202
印刷费
4.00
4.00
4.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30203
咨询费
3.00
3.00
3.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30205
水费
4.00
4.00
4.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30206
电费
15.00
15.00
15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30207
邮电费
4.20
4.20
4.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30211
差旅费
10.00
10.00
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30213
维修(护)费
17.00
17.00
17.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30218
专用材料费
15.00
15.00
15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30226
劳务费
70.00
70.00
70.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30228
工会经费
15.56
15.56
15.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30229
福利费
7.00
7.00
7.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30231
公务用车运行维
1.80
1.80
1.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
护费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30239
其他交通费用
16.60
16.60
16.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务
10.01
10.01
10.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303
对个人和家庭的补
10.77
10.77
10.77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30302
退休费
8.71
8.71
8.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30305
生活补助
1.53
1.53
1.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30309
奖励金
0.53
0.53
0.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

债务支出预算表
 
 
表13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
 
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称
项目名称
总计
 
 
 
政府性
国有资
财政专
 
 
一般公
 
政府性
国有
财政
 
 
 
一般公共
 
单位资
 
 
资本
专户
单位
 
 
 
 
合计
 
基金预
本经营
户管理
合计
 
基金预
 
 
 
 
预算
 
 
经营
管理
资金
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

政府采购支出预算表
 
 
表14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称
项目名称
总计
 
 
政府性 国有资财政专
 
 
一般公
政府性
国有
财政
 
 
 
一般公共
单位资
 
资本
专户
单位
 
 
 
 
合计
基金预
本经营户管理
合计
基金预
 
 
 
 
预算
经营
管理
资金
 
 
 
 
 
预算 资金
 
预算
 
 
 
 
 
 
 
 
预算
资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
10.00
10.00
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鞍山市交通运
 
10.00
10.00
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本支出
 
10.00
10.00
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
公用经费

 
 
10.00

 
 
10.00

 
 
10.00


 

政府购买服务支出预算表
 
 
表15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:鞍山市交通运输学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
购买服务
 
 
本年收入
 
 
 
 
上年结转结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出功能
购买服务
指导目录
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
对应项目
 
 
 
 
国有
财政
 
 
 
 
国有
财政
 
 
单位名称
分类(类
总计
 
 
政府性
 
 
一般公
政府性
 
 
项目名称
(三级目
 
一般公共
资本
专户
单位
 
资本
专户
单位
 
 
级)
 
合计
基金预
合计
基金预
 
 
 
录代码及
 
预算
经营
管理
资金
经营
管理
资金
 
 
 
 
 
 
 
预算
 
 
 
 
名称)
 
 
 
预算
资金
 
 
预算
资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

部门(单位)整体绩效目标表
 
 
 
部门(单位)名称
 
 
052003鞍山市交通运输学校-210300000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
对应项目
 
 
预算资金情况(万元)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本支出人员经费(保工资)
 
 
1069.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度主要任务
 
基本支出人员经费(其他)
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本支出人员经费(刚性)
 
 
97.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本支出公用经费(保运转)
 
 
212.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度绩效目标
厉行节约,保障学校平稳运转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一级指标
二级指标
三级指标
运算符号
指标值
 
度量单位
 
完成时限
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重点工作履行情况
综合管理水平
 
管理规范
 
 
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重点工作办结率
=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
履职效能
 
总体工作完成率
=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
整体工作完成情况
工作完成及时率
=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工作质量达标率
=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
结转结余变动率
<=
0
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算执行
预算执行效率
预算执行率
=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算调整率
<=
5
 
%
 
2025年12月
 
 
 
预算编制管理
预算绩效目标覆盖
=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算监督管理
预决算公开情况
 
全部公开
 
 
 
2025年12月
 
年度绩效指标
 
 
预算收入管理规范
 
管理规范
 
 
 
2025年12月
 
 
预算收支管理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算支出管理规范
 
管理规范
 
 
 
2025年12月
 
 
管理效率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财务管理
内控制度有效性
 
制度有效
 
 
 
2025年12月
 
 
 
资产管理
固定资产利用率
=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
业务管理
政府采购管理违法
<=
0
 
 
2025年12月
 
 
 
违规行为发生次数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“三公”经费变动
<=
0
 
%
 
2025年12月
 
 
运行成本
成本控制成效
 
 
 
 
<=
100
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
在职人员控制率
 
 
 
 
 
社会效益
深化校企合作规模
>=
3
 
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会效应
服务对象满意度
企业满意度
>=
90
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会公众满意度
家长满意率
>=
90
 
%
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
可持续性
体制机制改革
完成教学改革
>=
1
 
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提升治理能力
 
治理提升
 
 
 
2025年12月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
部门预算项目(政策)绩效目标表
 
 
 
 
表17
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目(政策)名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主管部门
 
 
 
实施单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算资金情况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总体目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一级指标
二级指标
三级指标
运算
 
指标值
度量
完成时限
 
 
符号
 
单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
绩效指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
部门管理专项资金预算表
 
表19
 
部门名称:                                                                                                                                                                                       单位:万元


 

 
项   目

 
 
总计

 
 
已分配数

 
 
未分配数
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:如此表为空表,则表示本部门无部门管理专项资金预算。
 
 
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